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建投集團召開(kāi)内部審計監督框架體系座談會(huì)

發(fā)布時(shí)間:2019-05-09

4月11日,建投集團召開(kāi)内部審計監督框架體系座談會(huì),集團副總經(jīng)理周軍、集團審計部負責人張曉妹以及審計部全體人員出席會(huì)議,各權屬企業審計部門主管領導、總會(huì)計師以及審計部部長(cháng)參加會(huì)議。會(huì)議由周軍主持。

張曉妹首先介紹了建投集團内審工作的總體思路和具體安排。随後(hòu),與會(huì)人員進(jìn)行了充分交流,對(duì)框架體系提出了意見和建議。

周軍介紹了當前國(guó)資監管對(duì)審計工作的新要求以及審計工作的重要性、和召開(kāi)這(zhè)次會(huì)議的必要性。周軍指出,各單位要高度重視内部審計工作,會(huì)後(hòu)要將(jiāng)此次會(huì)議精神轉達給各單位負責人,切實將(jiāng)内部審計監督工作落到實處。集團審計部將(jiāng)結合大家的意見,盡快重新修訂建投集團内部審計管理制度,規範和指導全集團的内部審計工作。

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